内部审计业务经理
中国电子 贵阳 中国振华 3-5年 本科
央企
1.协助对所出资企业内部审计组织体系、制度体系建设情况进行监督检查。 2.参与经济责任审计、专项审计以及重大项目跟踪审计项目。 3.督促审计问题整改工作,对被审计单位整改情况进行监督检查。 4.参与公司及所出资企业内部控制、风险和合规管理监督评价工作,督促内控缺陷、风险问题隐患整改工作。 5.参与公司各部门组织的专项检查等监督评价工作。 6.协助推进内部审计信息化建设和管理。
1.大学本科及以上学历,年龄不超过35岁,审计、会计、财务管理相关专业;具备审计或会计专业初级及以上技术职称,审计、会计专业中级及以上技术职称者优先。 2.3年以上审计或会计、财务管理从业经历,具有中国振华所属企业审计工作经历者优先;熟悉国家审计、财务、税务相关法律法规及审计专业知识。 3.具有较强的计划与执行能力、分
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